職位描述:
1、負責參與建立健全集團風險導向的全面內控體系建設工作;
2、負責獨立開展審計工作,包括審計計劃、實施、報告各階段的所有工作,能獨立完成重大審計項目的實施;
3、負責根據集團內控要求及結果,協助業務對提出優化或改正的建議進行整改,支持業務發展;
4、負責依據集團管理需求,規范集團總部及分子公司審計業務流程;
5、負責根據內控管理體系的要求,對風險管理體系進行評估,出具全面風險管理評估報告,內控建設報告及自我評價報告;
6、領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,審計相關專業,審計師或會計師及以上職稱;
2、具有5年以上審計工作經驗,注冊會計師或內部審計師資格優先,會計師事務所審計項目經理經驗者優先;
3、誠實守信、嚴謹踏實、責任擔當、執行力強;
4、有較強的邏輯思維能力、溝通能力和文字表達能力,具有獨立開展審計工作的能力;
5、熟悉國家法律法規、行業監管規則、企業內部控制規范等法規,具有獨立的業務合規分析及流程分析能力;
6、能出差,能承壓。 |