崗位職責:
1.負責擬定公司內部審計制度,并定期對相關制度進行檢查和完善;
2.負責編制年度內部審計計劃、內部審計預算等經相關程序批準后實施,并跟蹤整改情況;
3.定期對審計計劃、審計預算執行情況進行總結,并向公司股東匯報工作進展情況,匯報內部審計發現的重大問題和重大風險隱患,并提出審計建議;
4.對公司內部監控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估;
5.對已確保遵守各項規章制度和既定內部政策為目標的各項制度進行審查和評估;
6.對企業的人力、財務和物質資源的利用是否切實有效、厲行節約并有所保障進行審查和評估;對資產的安全和完整進行審查和評估;了解和評價公司出現重大風險的可能性,并幫助公司改進風險管理工作;
7.對屬于內部審計任務規定范圍內的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進行調查;
8.確保內部審計、調查和檢查報告的完整性、及時性、客觀性和準確性。
任職要求:
1. 具有互聯網企業審計工作5年及以上工作經驗,審計學,會計學,財務管理,工商管理,統計學等相關專業本科及以上學歷,審計學專業優先;
2. 具有良好的溝通,協調和解決問題的能力,注重細節,能夠有效收集分析信息,邏輯思維能力強;
3. 具有團隊合作精神,善于學習,抗壓能力強,理性,客觀,不偏激; |