崗位職責:
1、建立健全集團公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;
2、編制公司年度審計計劃,落實審計方案并組織實施;
3、根據年度審計計劃及規定標準制訂項目具體計劃,并對具體工作項目實施審計等;
4、 持續關注并評價公司各業務單元財務、預算管理和各項內部管理制度的執行情況,對財務管理,內部控制,風險管理方面提出管理建議;
5、 完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;
6、 加強對審計項目的風險控制和管理。
任職資格:
1、財務審計等相關專業,本科或以上學歷;具有審計師/會計師中級以上職稱。
2、3年以上大型集團公司財務、審計工作經驗或會計師事務所審計工作經驗者優先;
3、熟悉國家金融、財經政策和法規,熟悉內部審計業務流程及方法,并具備較強的數據收集、整理、分析能力;
4、精通審計管理和財務管理,掌握現代審計管理和財務管理理論知識,并有豐富的實踐經驗;
5、具有良好的職業道德和職業操守,較強的協調、溝通能力及文字表達能力。